1.在处长的领导下,全面负责财务审计科的各项工作;
2.根据处内年度审计工作安排,制定财务审计科的工作计划;
3.负责财务收支情况审计,预算执行情况审计,财务内部控制制度审计,专项经费管理情况审计,银行存款及大额资金支出审计,固定资产投资审计,各类经济合同款项支付审计;
4.依据科内工作计划,负责审计项目的组织、实施、人员分工及业务指导;
5.负责审计项目的审计方案复核、审计程序的确定和审计工作底稿的复核;
6.负责审计报告的质量考核,对审计分析、审计评价及审计建议进行复核;
7.负责科内年度工作的总结及资料整理工作;
8.负责组织科内人员开展定期的业务学习和专题研讨;
9.完成处领导交办的其它工作事项。